2017年收支预算总表 | |||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算拨款 | 1798.59 | 201 一般公共服务支出 | 1232.79 |
二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 208 社会保障和就业支出 | 404.23 |
三、国有资本经营预算拨款 | 209 医疗卫生与计划生育支出 | 57.26 | |
四、财政专户拨款 | 221 住房保障支出 | 104.31 | |
五、上级补助收入 | 212 城乡社区支出 | 300.00 | |
六、事业收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年项目结转及上年净结余 | |||
十、其他 | |||
收 入 总 计 | 2098.59 | 支 出 总 计 | 2098.59 |
2017年收入预算表 | ||||||||||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年项目结转及上年净结余 | 其他 |
总计 | 20,985,913.02 | 17,985,913.02 | 3,000,000.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,327,905.10 | 12,327,905.10 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 12,327,905.10 | 12,327,905.10 | |||||||||
2010101 | 人大事务行政运行 | 9,162,665.10 | 9,162,665.10 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | 745,240.00 | 745,240.00 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,042,269.36 | 4,042,269.36 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,042,269.36 | 4,042,269.36 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,942,949.60 | 2,942,949.60 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785,228.40 | 785,228.40 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,091.36 | 314,091.36 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 572,665.56 | 572,665.56 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 572,665.56 | 572,665.56 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 448,046.52 | 448,046.52 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 124,619.04 | 124,619.04 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,043,073.00 | 1,043,073.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,043,073.00 | 1,043,073.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 879,393.00 | 879,393.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 163,680.00 | 163,680.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2017年支出预算表 | ||||||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
总计 | 20,985,913.02 | 14,820,673.02 | 6,165,240.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,327,905.10 | 9,162,665.10 | 3,165,240.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 12,327,905.10 | 9,162,665.10 | 3,165,240.00 | ||||
2010101 | 人大事务行政运行 | 9,162,665.10 | 9,162,665.10 | |||||
2010104 | 人大会议 | 745,240.00 | 745,240.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
2010109 | 人大信访工作 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,042,269.36 | 4,042,269.36 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,042,269.36 | 4,042,269.36 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,942,949.60 | 2,942,949.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 785,228.40 | 785,228.40 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,091.36 | 314,091.36 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 572,665.56 | 572,665.56 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 572,665.56 | 572,665.56 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 448,046.52 | 448,046.52 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 124,619.04 | 124,619.04 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,043,073.00 | 1,043,073.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,043,073.00 | 1,043,073.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 879,393.00 | 879,393.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 163,680.00 | 163,680.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2017年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:万元 | ||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算拨款 | 1798.59 | 201 一般公共服务支出 | 1232.79 |
二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 208 社会保障和就业支出 | 404.23 |
三、国有资本经营预算拨款 | 209 医疗卫生与计划生育支出 | 57.26 | |
四、财政专户拨款 | 221 住房保障支出 | 104.31 | |
五、上级补助收入 | 212 城乡社区支出 | 300.00 | |
六、上年项目结转及上年净结余 | |||
结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2098.59 | 支 出 总 计 | 2098.59 |
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,232.79 | 916.27 | 316.52 | |
20101 | 人大事务 | 1,232.79 | 916.27 | 316.52 | |
2010101 | 人大事务行政运行 | 916.27 | 916.27 | ||
2010104 | 人大会议 | 74.52 | 74.52 | ||
2010108 | 代表工作 | 25.00 | 25.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 214.00 | 214.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 404.23 | 404.23 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 404.23 | 404.23 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 294.29 | 294.29 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.52 | 78.52 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42 | 31.42 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.26 | 57.26 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.80 | 44.80 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.31 | 104.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 104.31 | 104.31 | ||
2210201 | 住房公积金 | 87.94 | 87.94 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16.37 | 16.37 | ||
212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | ||
合计 | 2,098.59 | 1,482.07 | 616.52 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
填报单位:佛山市高明区人大常委会办公室 单位:元 | ||
科目编码 | 经济科目 | 基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 6,171,468.40 |
30101 | 基本工资 | 1,186,806.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,776,332.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,004,531.04 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,203,799.36 |
302 | 商品和服务支出 | 1,372,900.00 |
30201 | 办公费 | 842,400.00 |
30229 | 福利费 | 1,980.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 160,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 294,720.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 73,800.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,276,304.62 |
30301 | 离休费 | 2,942,949.60 |
30307 | 医疗费 | 358,800.00 |
30309 | 奖励金 | 1,497,854.02 |
30311 | 住房公积金 | 879,393.00 |
30313 | 购房补贴 | 163,680.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,433,628.00 |
合计 | 14,820,673.02 |
2017年政府性基金财政拨款支出预算表 | ||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
高明区人大常委会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算表 | |||||
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||
小计 | 公务运行维护费支出 | 公务用车购置支出 | |||
32.85 | 16.85 | 16.00 | 16.00 | ||
2017年, 佛山市高明区人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出预算 32.85 万元。具体情况如下: | |||||
一、因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境) 0 团组 0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) | |||||
二、公务接待费支出 16.85 万元,接待96批次,共接待人数1536人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。) | |||||
三、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量4台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。) | |||||
四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了6.1%。原因:认真贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,严格执行省、市、区有关“三公”经费支出的管理规定,严控“三公”经费支出。 |
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