佛山市高明区人大常委会办公室2017年收支预算

发布时间:2017-11-22 来源:高明人大 字号:     【打印】 【关闭窗口】

      2017年收支预算总表
       
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室     单位:万元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共财政预算拨款 1798.59  201 一般公共服务支出 1232.79 
二、政府性基金预算拨款 300.00  208 社会保障和就业支出 404.23 
三、国有资本经营预算拨款   209 医疗卫生与计划生育支出 57.26 
四、财政专户拨款   221 住房保障支出 104.31 
五、上级补助收入   212 城乡社区支出 300.00 
六、事业收入      
七、附属单位上缴收入      
八、用事业基金弥补收支差额      
九、上年项目结转及上年净结余      
十、其他      
       
             2098.59                   2098.59 

 

2017年收入预算表
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室                   单位:元
科目代码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资产经营预算拨款 财政专户拨款 上级补助 事业收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年项目结转及上年净结余 其他
总计   20,985,913.02  17,985,913.02  3,000,000.00                 
201 一般公共服务支出 12,327,905.10  12,327,905.10                   
20101 人大事务 12,327,905.10  12,327,905.10                   
2010101 人大事务行政运行 9,162,665.10  9,162,665.10                   
2010104 人大会议 745,240.00  745,240.00                   
2010108 代表工作 250,000.00  250,000.00                   
2010109 人大信访工作 30,000.00  30,000.00                   
2010199 其他人大事务支出 2,140,000.00  2,140,000.00                   
208 社会保障和就业支出 4,042,269.36  4,042,269.36                   
20805 行政事业单位离退休 4,042,269.36  4,042,269.36                   
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,942,949.60  2,942,949.60                   
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 785,228.40  785,228.40                   
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 314,091.36  314,091.36                   
210 医疗卫生与计划生育支出 572,665.56  572,665.56                   
21011 行政事业单位医疗 572,665.56  572,665.56                   
2101101 行政单位医疗 448,046.52  448,046.52                   
2101103 公务员医疗补助 124,619.04  124,619.04                   
221 住房保障支出 1,043,073.00  1,043,073.00                   
22102 住房改革支出 1,043,073.00  1,043,073.00                   
2210201 住房公积金 879,393.00  879,393.00                   
2210203 购房补贴 163,680.00  163,680.00                   
212 城乡社区支出 3,000,000.00    3,000,000.00                 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,000,000.00    3,000,000.00                 
2120803 城市建设支出 3,000,000.00    3,000,000.00                 

 

2017年支出预算表
                 
填报单位:  佛山市高明区人大常委会办公室           单位:元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业经营支出 对附属单位补助支出 其他支出
总计   20,985,913.02  14,820,673.02  6,165,240.00         
201 一般公共服务支出 12,327,905.10  9,162,665.10  3,165,240.00         
20101 人大事务 12,327,905.10  9,162,665.10  3,165,240.00         
2010101 人大事务行政运行 9,162,665.10  9,162,665.10           
2010104 人大会议 745,240.00    745,240.00         
2010108 代表工作 250,000.00    250,000.00         
2010109 人大信访工作 30,000.00    30,000.00         
2010199 其他人大事务支出 2,140,000.00    2,140,000.00         
208 社会保障和就业支出 4,042,269.36  4,042,269.36           
20805 行政事业单位离退休 4,042,269.36  4,042,269.36           
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,942,949.60  2,942,949.60           
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 785,228.40  785,228.40           
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 314,091.36  314,091.36           
210 医疗卫生与计划生育支出 572,665.56  572,665.56           
21011 行政事业单位医疗 572,665.56  572,665.56           
2101101 行政单位医疗 448,046.52  448,046.52           
2101103 公务员医疗补助 124,619.04  124,619.04           
221 住房保障支出 1,043,073.00  1,043,073.00           
22102 住房改革支出 1,043,073.00  1,043,073.00           
2210201 住房公积金 879,393.00  879,393.00           
2210203 购房补贴 163,680.00  163,680.00           
212 城乡社区支出 3,000,000.00    3,000,000.00         
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,000,000.00    3,000,000.00         
2120803 城市建设支出 3,000,000.00    3,000,000.00         

 

2017年财政拨款收支预算总表
       
填报单位:佛山市高明区人大常委会办公室     单位:万元
收入项目 预算数 支出项目 预算数
一、一般公共财政预算拨款 1798.59  201 一般公共服务支出 1232.79 
二、政府性基金预算拨款 300.00  208 社会保障和就业支出 404.23 
三、国有资本经营预算拨款   209 医疗卫生与计划生育支出 57.26 
四、财政专户拨款   221 住房保障支出 104.31 
五、上级补助收入   212 城乡社区支出 300.00 
六、上年项目结转及上年净结余      
       
    结转结余  
             2098.59                   2098.59 

 

        2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室         单位:万元
科目编码       基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 1,232.79  916.27  316.52   
20101 人大事务 1,232.79  916.27  316.52   
2010101 人大事务行政运行 916.27  916.27     
2010104 人大会议 74.52    74.52   
2010108 代表工作 25.00    25.00   
2010109 人大信访工作 3.00    3.00   
2010199 其他人大事务支出 214.00    214.00   
208 社会保障和就业支出 404.23  404.23     
20805 行政事业单位离退休 404.23  404.23     
2080501 归口管理的行政单位离退休 294.29  294.29     
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.52  78.52     
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.42  31.42     
210 医疗卫生与计划生育支出 57.26  57.26     
21011 行政事业单位医疗 57.26  57.26     
2101101 行政单位医疗 44.80  44.80     
2101103 公务员医疗补助 12.46  12.46     
221 住房保障支出 104.31  104.31     
22102 住房改革支出 104.31  104.31     
2210201 住房公积金 87.94  87.94     
2210203 购房补贴 16.37  16.37     
212 城乡社区支出 300.00    300.00   
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 300.00    300.00   
2120803 城市建设支出 300.00    300.00   
  合计 2,098.59  1,482.07  616.52   

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表   
     
 填报单位:佛山市高明区人大常委会办公室                     单位:元
科目编码 经济科目 基本支出
301 工资福利支出 6,171,468.40 
30101    基本工资 1,186,806.00 
30102    津贴补贴 2,776,332.00 
30104    其他社会保障缴费 1,004,531.04 
30199    其他工资福利支出 1,203,799.36 
302 商品和服务支出 1,372,900.00 
30201    办公费 842,400.00 
30229    福利费 1,980.00 
30231    公务用车运行维护费 160,000.00 
30239    其他交通费用 294,720.00 
30299    其他商品和服务支出 73,800.00 
303 对个人和家庭的补助 7,276,304.62 
30301    离休费 2,942,949.60 
30307    医疗费 358,800.00 
30309    奖励金 1,497,854.02 
30311    住房公积金 879,393.00 
30313    购房补贴 163,680.00 
30399    其他对个人和家庭的补助支出 1,433,628.00 
  合计 14,820,673.02 

 

2017年政府性基金财政拨款支出预算表
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室   单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总计   3,000,000.00    3,000,000.00 
212 城乡社区支出 3,000,000.00    3,000,000.00 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,000,000.00    3,000,000.00 
2120803 城市建设支出 3,000,000.00    3,000,000.00 

 

 高明区人大常委会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算表
填报单位: 佛山市高明区人大常委会办公室       单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出
小计 公务运行维护费支出 公务用车购置支出
32.85    16.85  16.00  16.00   
           
     2017年, 佛山市高明区人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出预算 32.85 万元。具体情况如下:
     一、因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境) 0  0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) 
     二、公务接待费支出 16.85 万元,接待96批次,共接待人数1536人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)
     三、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量4台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)
     四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了6.1%。原因:认真贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》,严格执行省、市、区有关“三公”经费支出的管理规定,严控“三公”经费支出。